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丰顺审计局

内设机构

财政金融债务审计股:

组织审计县级预算执行和其他财政收支,镇人民政府决算草案及其他财政收支情况。组织审计县属国有金融机构和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计全县政府债务、隐性债务和其他相关债务。承担本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。



整改监督与内审指导股:

督促整改审计查出问题。牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。组织对局机关预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。指导和监督农村集体经济审计工作。


法规审理股:

负责审理审计机关拟向本级人大常委会提出的本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。审理审计业务事项。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。


计算机审计股:

固定资产投资审计股:
组织审计县政府投资和以县政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的县属重大公共工程项目。组织审计工信、交通及其他相关资金和项目。组织审计县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况。负责县属国有企业相关审计工作。组织审计县驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。承担有关专项境外审计工作。承担重大项目稽察和国有企业监事会职责。


经济责任审计股:
组织对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人的经济责任审计。承担县经济责任审计工作联席会议有关工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

行政事业审计股:
组织审计县直财政预算拨款单位及下属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县直相关部门及直属单位、县级人民政府管理的有关专项资金。组织审计有关部门和单位网络和信息化项目。组织审计县政府相关部门、县级人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委 托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金,开展相关专项审计。组织审计重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金 和建设项目。

财政金融审计股:

办公室:
负责文电、会务、机要、档案、财务、后勤等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、 政务公开、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作。承担重要文稿的起草和审核有关工作 ,对审计成果进行整理研究和综合利用。负责机关和所属事业单位的党建、纪检监察、工青妇、离退休干部工作。负责拟订年度审计项目计划和项目计划相关报告,指导、监督检查审计项计划实施情况。负责审计统计工作。统筹协调相关股(室)落实县委审计委员会办公室的具体工作联系特约审计员。